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(   )不属于对内部审计人员独立性的要求。

  • A

    最高审计官应有足够高的回报链

  • B

    内审工作的履行不应该偏袒组织内的任一领域和职能

  • C

    内审人员的审计范围应该定期轮换

  • D

    内审工作的范围、执行和结果不应受任何干预

预防性控制(   )。

  • A

    与检测性控制相比,预防性控制往往更具有成本效益

  • B

    与检测性控制相比,预防性控制的使用成本往往更高

  • C

    仅适用于一般会计控制

  • D

    仅适用于会计交易控制

与外部审计师相比,内部审计更关注的领域是(   )。

  • A

    财务审计

  • B

    经营审计

  • C

    合规性审计

  • D

    付款流程审计

某计算机病毒不同于特洛伊木马,是因为该病毒(   )。

  • A

    损害数据

  • B

    更改程序指令

  • C

    自我复制

  • D

    消除可执行文件

为保证用户环境和服务器环境,使用简单级别的登录口令带来的主要危害是(   )。

  • A

    暗门入口

  • B

    单点故障

  • C

    管理约束

  • D

    有效用户停用

机密数据可以安全地通过互联网传递,通过使用(    )。

  • A

    单一密码

  • B

    防火墙

  • C

    加密

  • D

    数字签名

健全的内部控制系统最容易发现和防止(   )的错误或欺诈行为。

  • A

    一组员工共谋

  • B

    一个员工

  • C

    一组经理共谋

  • D

    一个高层管理者

当内部审计人员就企业活动的效率和效益发表意见,并提出改进建议时,那么,这个审计人员是在执行(   )。

  • A

    公众公司财务报表审计

  • B

    政府财务报表审计

  • C

    合规审计

  • D

    经营审计

下列(   )最能集中于评估资源使用效率的目标。

  • A

    合规审计

  • B

    信息系统审计

  • C

    独立审计

  • D

    经营审计

下列(   )不属于预防性控制。

  • A

    超过一定金额的交易需要两个经理授权

  • B

    采购、销售等程序中需要实行职责分离

  • C

    对于订单抽查发现的错误进行修改

  • D

    在输入订单时系统自动进行完整性检查