Dedham 公司已决定在年末呈报给股东的年度报告中包含某些财务比率。该公司最近财年的部分数据如下所示:

则Dedham 公司年末的速动(酸性测试)比率为
如果一家公司的流动比率为2.1,以现金支付了部分应付账款,则流动比率将
下列哪项对控制环境的影响最大?
1992年提出的内部控制整体框架,包括五个相辅相成的组成部分。某组织持续的管理活动、评价、内部审计是以下哪一部分的内容?
哪项控制为数据的完整性、准确性、授权提供了合理保证?
根据2002年颁布的萨班斯-奥克斯利法案302条款,管理者的责任是什么?
内部控制是企业实现控制目标的合理保证。固有的内在因素可能限制精心设计的政策和程序发挥更大的作用。下哪一项不是限制内部控制有效性的因素?
在计划审计时,审计人员要考虑审计风险。审计风险是:
为了正确地划分职责,电脑部门的哪个成员应该对检测出的错误数据负责进行再处理?
审计人员将对管理层内部控制系统的认识记录于工作底稿,工作底稿包括调查问卷、流程图以及叙述性的描述。调查问卷由一系列相关的控制问题组成,审计人员认为这些问题对于预防或检查差错及舞弊很有必要。下列哪个设计问题最能帮助审计人员了解支出循环的完整性?